主要工作内容和职责:
1. 负责起草公司整体内部控制独立检查、评价和报告体系的建设计划,并负责推动计划的实施,组织起草集团层面、各板块、各业务流程内部控制的年度风险自我评估工作;
2. 负责起草并组织实施内控审计发展规划,包括业务发展规划、能力发展规划、团队发展规划等;
3. 组织起草并维护各项内控审计制度及标准体系,不断完善内控审计工作质量体系和质量监督体系;
4. 全面负责内控审计团队的建设,包括人员内外部培训、日常业务考核等;
5. 全面负责内控审计项目的沟通协调,工作安排、质量控制、内部报告等;
6. 积极组织跟踪学习各类会计、内部审计、财经的相关法规和各项业务流程内部控制方法和手段,并结合公司相关政策,及时调整审计 制度及方法体系;
7. 积极介入重大内控审计项目的审计评估过程,帮助协调与被审单位的工作联系,审查重大审计发现,与被审单位沟通审计意见,组织设计重大业务控制的改善方案;
8. 参与审计报告的内部讨论,复核审计报告初稿。
任职资格:
1. 30-45周岁,财务、管理类专业本科以上学历,中国注册会计师、内部审计师职称(财经类硕士或MBA优先);
2. 10年以上集团型企业工作经验,其中5年以上内部审计工作经验,3年以上审计部门负责人工作经历 (有上市公司审计工作经验尤佳)。或8年以上大型企业财务总监工作经验者;
3. 熟练掌握国家内部控制、内部审计、财务、税务、金融方面法律和法规,在企业重要业务领域均有较强的管理经验和理论基础;
4. 熟练运用金蝶、用友等通用企业管理软件,熟悉办公软件(Office 系统)的各项功能;
5. 英语听说读写能力良好。
个人素质:强烈的事业企图心,很强的沟通交流能力;具有主动工作,系统思考,敢于负责,勇于创新的精神;具备优秀的领导力和团队的管理能力;很强的执行力,用于挑战工作压力。
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