主要工作内容和职责:
1. 负责起草并组织实施财务审计发展规划,包括业务发展规划、能力发展规划、团队发展规划等;
2. 负责起草并维护各项财务审计制度及标准体系,不断完善财务审计工作质量监督体系;
3. 全面负责财务审计团队的内外部培训、日常业务考核等建设工作;
4. 全面负责财务审计项目的沟通协调,工作安排、质量控制、内部报告等;
5. 积极组织跟踪学习各类会计、审计、财经的相关法规和企业管理方法和手段,并结合公司相关政策,及时调整审计制度及方法体系;
6. 积极介入投资项目的审计评估过程,帮助协调外部审计评估机构的组织工作,复核项目经理对外部审计评估机构工作成果的认定,协助组织外部审计评估机构进行内部报告的质询,参与并检查投资项目盈利预测和投资方案的财务评估,审核财务尽职调查报告,判断投资项目财务价值和投资风险,保证投资项目的财务支持信息的准确性;
7. 积极介入集团各项绩效审计,离任审计等财务审计项目的审计过程,复核审计项目风险,审查审计方案的可行性,检查审计项目工作质量,审核审计报告,保证审计报告的客观性和公正性,并积极关注问题事项的后续整改情况。
任职资格:
1. 30-45周岁,财务、金融类专业本科以上学历,中国注册会计师、中国注册评估师职称(财经类硕士或MBA优先);
2. 8年以上大型事务所工作经验,其中5年以上项目审计经理工作经验(有集团型企业审计经验尤佳)。或8年以上大型企业财务总监工作经验者;
3. 熟练掌握国家财务、税务、金融方面法律和法规,熟悉中国独立审计准则;
4. 熟悉国际会计准则并了解不同准则间差异及财务影响;
5. 熟练运用金蝶、用友等通用企业管理软件,熟悉办公软件(Office 系统)的各项功能;
6. 英语听说读写能力良好;
7. 个人素质:强烈的事业企图心,很强的沟通交流能力;具有主动工作,系统思考,敢于负责,勇于创新的精神;具备优秀的领导力和团队的管理能力;很强的执行力,用于挑战工作压力。
个人素质:强烈的事业企图心,很强的沟通交流能力;具有主动工作,系统思考,敢于负责,勇于创新的精神;具备优秀的领导力和团队的管理能力;很强的执行力,用于挑战工作压力。 |